淮南市委防范辦
官方微信
淮南市委政法委
官方微博
回到頂部 關閉
首頁 > 預算決算 > 正文

淮南市委政法委2018年度部門預算情況

2018-02-09 16:40:30   來源:淮南長安網   點擊:   字體:[縮小] [默認] [放大]
第一部分部門概況
一、主要職責
(一)根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,對全市政法工作作出全局性部署,并督促檢查落實。
(二)組織協調全市社會治安綜合治理工作。
(三)組織協調指導全市維護社會穩定工作;負責關于防范和處理“法輪功”及其他邪教和對社會有危害的氣功組織的工作。
(四)檢查政法各部門執行黨的方針、政策和法律、法規的情況,研究制訂推動政法各部門公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。
(五)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合,督促、推動大案、要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。
(六)組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調查研究、綜合信息工作,探索政法、綜治工作改革。
(七)研究加強政法隊伍建設的措施,協助市委及其組織部門考察、管理市政法部門的領導干部。
(八)指導下級黨委政法委員會和社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。
(九)統籌協調、督促指導市司法體制改革工作,研究解決改革中出現的問題,確保工作扎實有序推進。
(十)組織協調指導推動全面推進依法治市、加快建設法治淮南工作。
(十一)辦理市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
淮南市委政法委員會2018年度部門預算包括委本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 單位名稱 單位性質
1 市委政法委(本級) 行政單位
三、2018年度主要工作任務
全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和十九大會議精神,認真落實中央、省及市委市政府決策部署,在“量入為出、收支平衡”的原則下,既要保證合理的政府公共支出,又要厲行節約、勤儉辦事。嚴格按《預算法》的規定編制預算,基本支出預算按預算供給政策據實編制,項目支出預算實行滾動管理和績效管理;做到優先保障基本支出,統籌安排項目支出;實行全口徑預算,做到應編盡編;按照財務制度的要求,及時完成規定公開的預算信息。
第二部分 淮南市委政法委員會2018年部門預算情況說明
一、2018年財政撥款收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則,淮南市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。淮南市委政法委員會2018年收支總預算605.13萬元,收入包括:一般公共預算財政撥款收入(經常收入預算撥款),支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、住房保障支出。
二、2018年一般公共預算財政撥款情況
淮南市委政法委員會2018年財政撥款預算605.13萬元,其中:一般公共服務525.35萬元,占86.82%;社會保障和就業支出54.07萬元,占8.94%;住房保障支出25.71萬元,占4.24%。具體情況如下:
(一)“一般公共服務支出”2018年財政撥款預算525.35萬元,比2017年財政撥款預算增加155.38元,增長42%,增長原因主要是綜治專項經費投入增加和壽縣納入淮南綜治專項經費增加等原因。其中,“行政運行(其他共產黨事務支出)”預算483.91萬元,主要用于保障預算單位委機關本級正常運轉和開展全市的綜治工作的基本支出;“一般行政管理事務(其他共產黨事務支出)”預算41.4萬元,用于全市政法、執法監督、依法制市、法學會等事務管理方面的項目支出。
(二)  “社會保障和就業”2018年財政撥款預算54.07萬元,比2017年財政撥款預算減少9.02萬元,減少14.23%,主要原因是退休人員工資改由社保統發,在職人員養老保險改由單位統繳等。
(三)“醫療衛生與計劃生育”2018年財政撥款預算為29.96萬元,比2017年財政撥款預算增加7.79萬元,增加35.14%,主要原因是在職人員醫保繳納基數的調整和離休干部統籌費的增加,主要用于委機關在職和離退休人員醫療障方面的支出。2018年的“醫療衛生與計劃生育”科目數額為:0萬元,該項數額含在“一般公共服務支出”中。
(四)“住房保障支出”2018年財政撥款預算25.71萬元,比2017年財政撥款預算增加4.57萬元,增長21.62%,主要是在職人員工資調整住房公積金繳費基數增加等。主要用于預算單位委機關本級按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2018年一般公共預算基本支出情況
淮南市委政法委員會2018年一般公共預算基本支出373.69萬元,其中:工資福利支出295.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、獎金、機關事業單位基本養老保險費、住房公積金等。商品和服務支出52.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公車改革經費等。對個人和家庭的補助25.43元,主要包括:離休費、退休費、醫療費。
四、2018年政府性基金預算財政撥款情況
淮南市委政法委員會2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出。
五、2018年收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則,淮南市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。淮南市委政法委員會2018年收支總預算605.13萬元,收入包括:財政撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。
六、2018年收入預算情況
淮南市委政法委員會2018年收入預算605.13萬元,其中:財政撥款收入605.13萬元,占100%。
七、2018年支出預算情況
淮南市委政法委員會2018年支出預算605.13萬元,其中:基本支出373.69萬元,占61.75%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出231.44萬元,占38.25%,主要用于完成社會治安綜合治理、執法監督、政法、依法治市、法學會等專項工作任務。
八、淮南市委政法委員會2018年部門國有資本經營收支預算情況
淮南市委政法委沒有國有資本經營收入預算,也沒有國有資本經營支出預算。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
淮南市委政法委員會2018年的機關運行經費財政撥款預算293.91萬元,主要為保障單位運行,用于購買貨物和服務和全市。
(二)政府采購情況。
淮南市委政法委員會2018年政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元。
(三)國有資產占用使用情況。
淮南市委政法委員會共原有車輛5輛,2015年11月按照公車改革的安排,已經全部上繳。
2018年部門預算沒有安排公務用車運行費和購置費和價值200萬元以上大型設備購置。
十、名詞解釋
財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參公管理事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
第三部分淮南市委政法委會2018年部門預算表
1. 淮南市委政法委員會2018年部門財政撥款收支預算總表
2. 淮南市委政法委員會2018年部門一般公共預算支出預算表
3. 淮南市委政法委員會2018年一般公共預算基本支出預算表
4. 淮南市委政法委員會2018年政府性基金預算收支預算表
5. 淮南市委政法委員會2018年收支預算總表
6. 淮南市委政法委員會2018年收入預算總表
7.淮南市委政法委員會2018年部門支出預算總表
8.淮南市委政法委員會2018年部門國有資本經營收支預算表
淮南市委政法委員會政務公開聯系郵箱:[email protected]
 
下載鏈接1:2018年度淮南市委政法委部門預算公開表
http://www.ehjqfx.icu/uploadfile/2018/0209/20180209044234708.xls


下載鏈接2:2018年度淮南市委政法委部門預算專項資金清單公開表
http://www.ehjqfx.icu/uploadfile/2018/0209/20180209044250161.xls

 下載鏈接3:市委政法委2018年人均綜治經費績效評價
http://www.ehjqfx.icu/uploadfile/2018/0410/20180410043326151.doc

(責任編輯:丁奧)

相關熱詞搜索:淮南 市委 預算

广西快乐10分开奖结果